Как узнать номер инспекции для 3 НДФЛ

Как узнать номер инспекции для 3 ндфл

Сервис сначала предложит вам узнать реквизиты вашей налоговой инспекции, указав ее код. Если вы не знаете код своей ИФНС, к которой относится ваш адрес, оставьте поле пустым и нажмите на кнопку «Дальше».

Дальше вам надо буде указать регион, район, город, населенный пункт и улицу. По этим данным сайт сможет предоставить Вам информацию о налоговых инспекциях, специализирующихся на разных вопросах для заданного вами адреса.

Жители городов Москва и Санкт-Петербург, обратите внимание на то, что ваши города являются регионами со своими кодами. Т.е. если вы указываете адрес в городе Москва (не в Зеленограде) или в городе Санкт-Петербург (например, не в Колпино), то поля район, город и населенный пункт следует оставить пустыми.

Код инспекции Федеральной налоговой службы — это четырехзначное число, первые две цифры которого означают код субъекта РФ, а вторые две цифры — номер местного подразделения. Соответственно, у каждого органа есть свой уникальный шифр.

К примеру, коды московских подразделений: 7701, 7702, 7703, 7704 и т.д. Цифры 77 указывают на то, что искомый орган находится в Москве, а 01, 02 и пр. означают сам номер .

Знать данную последовательность важно не только организациям или индивидуальным предпринимателям, но и физическим лицам. Иными словами, обычному человеку эта цифровая комбинация нужна, чтобы:

  • оформить ИНН, так как нужно знать, в какую инспекцию следует обратиться, чтобы встать на учет;
  • правильно заполнить налоговые декларации: 3-НДФЛ, 4-НДФЛ;
  • уплатить другие виды налогов (имущественный, земельный, транспортный и др.)

Найти номер налоговой инспекции по адресу проживания

Чтобы узнать код, необходимо сделать несколько простых шагов:

  • Зайти на вышеуказанный сайт. Первым делом нужно выбрать вид налогоплательщика (физическое лицо / индивидуальный предприниматель или юридическое лицо);
  • затем следует нажать на строчку адреса. Откроется окно, где вам предложат ввести данные, следуя определенным правилам. Программа сама подскажет правильные названия населенных пунктов и улиц;

Узнать код ИФНС по ИНН

Также шифр ИФНС можно узнать, исходят из ИНН, который присваивается каждому физическому и юридическому лицу. Первые четыре цифры ИНН означают тот самый шифр налоговой инспекции.

К примеру, ИНН: 771012345678, следовательно, номер местного отделения: 7710.

Этот способ работает только в том случае, если физическое лицо не меняло адрес проживания (а юридическое лицо — местонахождение), поскольку в такой ситуации мог смениться налоговый орган.

Таким образом, узнать код ИФНС не составляет труда. Это можно сделать, просто взглянув на ИНН, а если такой способ не подходит, то существует специальный сервис, с помощью которого можно узнать номер местного отделения, исходя из адреса местонахождения.

Одним из основных видов налога в РФ признается НДФЛ, уплачиваемый в порядке, установленным Главой 23 НК РФ (далее — Кодекс).

Круг лиц, на которых возложена обязанность по уплате подоходного налогового сбора, указан в ст. 207 Кодекса. В частности, к плательщикам относятся резиденты РФ, получающие прибыль от российских и зарубежных источников, и нерезиденты, в базу по НДФЛ в отношении которых включается только прибыль, полученная от источников в РФ.

Кратко о круге лиц, на которых возложена обязанность по предоставлению 3-НДФЛ

Налогообложение по НДФЛ предусматривает, что декларацию должны предоставлять в территориальный налоговый орган категории налогоплательщиков, указанные в ст. 227, 227.1 и ч. 1 ст. 228 Кодекса, а именно:

Месторасположение поля для ввода кода в 3-НДФЛ

Нормативно-правовое регулирование

Номер корректировки в декларации 3-НДФЛ: как узнать

Порядок заполнения формы представлен в Приложении 2 этого нормативного акта (в том числе, и данные о том, как узнать номер инспекции в декларации 3-НДФЛ).

Где указывается код инспекции

Код вида документа в декларации 3-НДФЛ

Важно! Код всегда состоит из 4 цифр.

Узнавать его всегда возможно при помощи следующих сервисов:

Также заявитель может не использовать вышеуказанные сервисы, а истребовать значение кода:

Рекомендуется использовать именно электронные сервисы, так как они быстрее, удобнее и позволяют получить нужную информацию буквально за пару кликов.

Перед декларированием доходов с помощью 3-НДФЛ налогоплательщику рекомендуется узнать код ИФНС, перейдя по данной ссылке.

Вычет по предыдущим годам в декларации 3-НДФЛ

Сервис предоставляет 2 функции:

  • предоставление данных о коде по адресу прописки налогоплательщика,
  • или поиск кода из интерактивного справочника.

Если гражданин знает название ИФНС, то процедура истребования кода будет легкой:

Куда нужно кликнуть для открытия справочника

  • нахождение региона жительства налогоплательщика и нажатие на значок в виде плюса.

Далее нужно посмотреть код, который будет расположен рядом с известным налогоплательщику наименованием ИФНС. Именно это 4-значное число и нужно заполнить в соответствующее поле декларации.

Перед тем, как заполнять декларацию, можно воспользоваться и функцией поиска кода по адресу жительства плательщика. Для этого выполняются действия:

Данное ПО было разработано при участии ГНИВЦ. Программа создана, в первую очередь, для формирования 3-НДФЛ автоматически после заполнения заявителем ряда данных или выбора их из раскрывающихся списков.

Дополнительная информация! Узнать кодификатор налоговой при помощи этого ПО можно только, если заявитель знает наименование своей территориальной инспекции.

После формирования декларации ее необходимо сохранить в формате .dc7 и отправить инспекторам в ФНС:

Для этого необходимо начать заполнение 3-НДФЛ в следующем порядке:

Местоположение кодов при заполнении 3-НДФЛ в ЛК

Свидетельство ИНН

Ответ и на другой вопрос — к какой налоговой относится ИНН физического лица — также содержится в данном правовом акте (см. п. 9 — либо к налоговой по месту жительства, либо пребывания гражданина, либо по месту нахождения его имущества).

3-НДФЛ может также заполняться и через Единый портал.

Чтобы начать формирование заявления (декларации), необходимо:

Как узнать номер инспекции для заполнения декларации 3-НДФЛ?

Многие граждане в процессе заполнения налоговой документации сталкиваются с вопросом, как узнать номер инспекции в декларации 3-НДФЛ. Заполнение налоговой формы — непростая задача. Поэтому постараемся разобраться в этом вопросе максимально подробно, а также рассмотрим другие нюансы заполнения налоговой отчетности.

Если вы интересуетесь темой статьи, возможно, вам понадобится скачать следующие файлы:

  1. Пустые бланки в редакторе таблиц за 2017 год скачиваются по этой ссылке.
  2. Программу для заполнения декларации можно скачать тут.
  3. Пример заполненного бланка можно просмотреть по этой ссылке.

Декларация за 2017 год

Граждане, уплачивающие налоги, обязаны подать декларацию 3-НДФЛ в тот налоговый орган, который закреплен за ними согласно закону. Для упрощения ситуации поиска нужной инспекции каждой из них дали свой код (номер).

Внимание! Если налогоплательщик не прописан на территории РФ, то налоговая инспекция определяется по месту пребывания.

Читать еще:  Как называется человек без гражданства

Определение номера инспекции 3-НДФЛ

Титульный лист налоговой формы включает всю самую важную информацию — именно на первой странице необходимо указать номер инспекции, чтобы сразу было понятно, куда подаются документы.

Код инспекции состоит из четырех цифр: 2 начальные цифры — это номер региона РФ, в котором находится орган, последние цифры говорят непосредственно об инспекции.

Так, к примеру, городу Москва соответствует код 77.

Как узнать номер инспекции?

Специально для таких случаев на официальном сайте Федеральной налоговой службы создали отдельный раздел, посвященный номерам инспекций. Вот ссылка на специальный сервис на сайте ФНС. Перейдя по ссылке, следует ввести свой адрес пребывания — название улицы, номер дома, корпус, квартира и т.п.

На основании введенных данных сайт сам просканирует весь список и выдаст адрес и код нужной гражданину инспекции. Перейдя по ссылке,указывающей на инспекцию, можно будет прочитать информаци ю об отделении ФНС. Там будут расположены адреса, контактные телефоны, банковские реквизиты для уплаты налогов в пользу государства.

Особенности заполнения декларации

Заполнение декларации 3-НДФЛ — очень непростая задача. Особенно для тех людей которые впервые сталкиваются с этой операцией. Проясним некоторые моменты и разберем нюансы.

Кому следует заполнять 3-НДФЛ?

Подают данную форму налоговой отчетности только физические лица. Но тут тоже есть особенности:

  • резиденты Российской Федерации — за доходы не только внутри страны, но и за ее пределами;
  • граждане других стран, если получают доход в границах РФ;
  • лица, желающие получить возмещение налога на доходы физических лиц.

Особенность! Если гражданин Российской Федерации устроен на работу на официальной основе, то декларативные документы за него заполняет работодатель в лице бухгалтерии. Но есть и исключения — некоторые работодатели не хотят брать на себя такое бремя, они заранее в договоре указывают тот факт, что оформление декларации — обязанность работника.

За какие доходы требуется подача 3-НДФЛ?

Когда надо ее подавать:

  • когда было отчуждено имущество, которое находится во владении меньше 36 месяцев;
  • от продажи ценных бумаг и долей в бизнесе, акций;
  • если имущество сдается в аренду за плату;
  • если гражданин ведет предпринимательскую деятельность;
  • если был получен выигрыш в размере более 4000 денежных знаков Российской Федерации.

Как подать декларацию?

Существует несколько способов подачи декларации, которые можно разделить на две части:

  1. Личная подача — гражданин приносит документы непосредственно в инспекцию.
  2. Подача документов удаленно.

При личной подаче документы придется отнести в налоговую самостоятельно. Удаленная подача в связи с мобильностью становится более популярной в последнее время. 3-НДФЛ можно подать по почте, на сайте Федеральной налоговой службы, а также на официальном портале Государственных услуг. При этом все документы можно заполнить в электронном варианте или от руки.

Рассмотрим электронную подачу на примере Госуслуг.

Чтобы подать 3-НДФЛ, необходимо на онлайн-портале Госуслуг заполнить соответствующую форму, в ней указать личные данные, доходы, расходы и имеющиеся льготы .

На сайте Госуслуг и ФНС необходимо зарегистрироваться заранее! Для регистрации понадобится посещение налоговой организации, закрепленной по закону. Куда придется идти, можно узнать на сайте ФНС.

В конце заявления можно увидеть конечную сумму налога для уплаты. После этого подписать заявление можно либо сразу в Интернете (если есть такая возможность — использование электронной подписи), либо распечатать и отдать в ближайшем пункте ФНС или отправить почтой России (главное, чтобы декларация пришла в срок и нигде не затерялась).

Более подробно об нюансах можно узнать из следующего видео:

При подаче документов через портал Госуслуг можно выделить такие недостатки:

  1. Отслеживать результаты проведения проверки невозможно. Нельзя будет отправить уточненную декларацию или корректирующую.
  2. Заполнить декларацию онлайн не получится — ее можно только отправить через специальную программу или отсканировать заполненную от руки версию.

Именно из-за этих минусов большинство налогоплательщиков РФ предпочитает подавать документы по декларации 3-НДФЛ не через портал Госуслуг, а через официальный сайт Федеральной налоговой службы. Там система уже более доработанная, так как сайт работает дольше и в нее вносили корректировки по замечаниям пользователей.

Многие специалисты в налоговой сфере крайне не рекомендуют оставлять заполнение декларации на крайние сроки — это может помешать, так как в дни пика (последние перед крайним) на сайтах зачастую возникают сбои из-за перегруженности.

Многие бумаги так и не доходят до налоговой инспекции, что влечет за собой штрафы. Лучше всего заранее позаботиться об оформлении бумаг. Отправку документов рекомендуют осуществлять в утреннее время или поздно ночью.

Как узнать код налоговой инспекции для предоставления 3-НДФЛ

Последнее обновление 2018-10-15 в 17:56

При заполнении декларации 3-НДФЛ налогоплательщику практически на каждом листе нужно проставлять различные кодовые обозначения: для вида дохода, документа и т.д. В статье расскажем, код какой налоговой указывать в 3-НДФЛ и где его найти.

Какой номер инспекции указывать в 3-НДФЛ

Сталкиваясь с декларацией впервые, налогоплательщики зачастую не знают, что делать с полем «предоставляется в налоговый орган (код)», что это такое и что в нем писать. Поясним.

В инструкции по заполнению декларации (утв. Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@) прописано, что в нем указывается специальный код инспекции, в которую подается декларация. А именно — ИФНС по месту жительства налогоплательщика в РФ. А в случае отсутствия такого адреса — по месту пребывания.

Каждой налоговой инспекции присвоен свой четырехзначный код, который занесен в ведомственный классификатор «Система обозначений налоговых органов» (приказ МНС от 22.01.2001 № БГ-3-14/17). Первые две цифры соответствуют коду регионального управления, а последние — коду местной инспекции.

Пример 1

Как узнать номер инспекции в декларации 3-НДФЛ по адресу

Проще всего узнать код налогового органа для предоставления 3-НДФЛ на сайте ведомства. Для этого там действует сервис «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

  1. Заходим на сайт и выбираем нужный сервис.

  1. Определяемся с видом налогоплательщика (для 3-НДФЛ — ИП или физ. лицо).

  1. В соответствующем поле указываем адрес регистрации.

  1. После обработки введенных данных система выдает нужный код.

  1. Проставляем код на титульном листе.

Еще один способ, более трудоемкий, — скачать на сайте ведомства специальную программу «Справочник кодов». Правда, для того чтобы ей воспользоваться, понадобится установить на компьютер базу данных и классификаторы.

Где узнать код ИФНС по ИНН физического лица

Если у вас есть Личный кабинет (ЛК) на сайте ФНС, информацию о том, к какой инспекции вы прикреплены, можно посмотреть там. Вход в ЛК осуществляется по номеру ИНН и паролю, который выдается по специальному заявлению.

Читать еще:  Как найти землю по кадастровому номеру

Порядок работы в ЛК:

  1. С главной страницы зайти в раздел «Контакты».

  1. Код налоговой инспекции указан под заголовком «Ваши налоговые органы».

По первым четырем цифрам в номере ИНН физ. лица или ИП тоже можно узнать код регистрирующей инспекции: первые две будут соответствовать коду региона, третья и четвертая — номеру местной ИФНС.

Пример 2

Чтобы правильно выбрать номер инспекции для декларации 3-НДФЛ на вычет, Вадим воспользовался сервисом на сайте. Он узнал, что его адрес регистрации прикреплен к ИФНС № 1 (код 7230). Этот код он и указал в 3-НДФЛ.

  1. Номер инспекции в 3-НДФЛ указывается в поле «представляется в налоговый орган (код)» по месту нахождения (учета) налогоплательщика, т.е. по адресу регистрации.
  2. Самый простой способ узнать этот четырехзначный код — воспользоваться специализированным сервисом на сайте ФНС или зайти в Личный кабинет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!

(2 оценок, средняя: 3,00)

Номер инспекции для 3-НДФЛ по адресу: узнаем в несколько кликов

При заполнении 3-НДФЛ в программе декларация следует указать номер инспекции. Узнать его можно в уведомлении из ИФНС, которое информирует вас о необходимости уплаты подоходного налога на прибыль. Если письмо еще не получено, а вы желаете поскорее отчитаться, вам следует знать несколько важных вещей.

Код налоговой необходимо указывать именно тот, который коррелирует с вашей пропиской. Даже фактически проживая в городе, отличающимся от места регистрации, вы по прежнему стоите на учете в инспекции по адресу, указанному в паспорте. Именно в это подразделение сдается вся налоговая отчетность физического лица.

Где найти номер ИФНС на сайте налоговой для декларации

Переходим на официальный сайт Федеральной Налоговой Службы по ссылке https://service.nalog.ru/addrno.do. Вы увидите следующую картину:

Здесь нажимаем на поле адрес и переходим в окно ввода информации.

Код инспекции можно узнать, после занесения информации о своем адресе: указываем субъект РФ (область или край своей прописки), город, улицу и дом и нажимаем «Ok».

Теперь кликаем далее и выходим на страницу с результатами.

Перед вами заветный номер. Бонусом вы узнаете код ОКТМО, который также потребуется для 3-НДФЛ.

Таким образом, мы, довольно грациозно и изящно раздобыли искомый номер инспекции для декларации 3-НДФЛ, можно заполнять сведения о доходах дальше. Можете воспользоваться нашими бесплатными инструкциями, перейдя в соответствующий раздел сайта.

Налоговая инспекция 3 НДФЛ

Какой номер инспекции указывать в 3-НДФЛ

Сталкиваясь с декларацией впервые, налогоплательщики зачастую не знают, что делать с полем «предоставляется в налоговый орган (код)», что это такое и что в нем писать. Поясним.

В инструкции по заполнению декларации (утв. Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@) прописано, что в нем указывается специальный код инспекции, в которую подается декларация. А именно — ИФНС по месту жительства налогоплательщика в РФ. А в случае отсутствия такого адреса — по месту пребывания.

Важно! Местом жительства согласно п.2 ст.11 НК считается адрес, по которому человек зарегистрирован в установленном порядке. Т.е. это адрес постоянной регистрации, который записан в паспорте.

Каждой налоговой инспекции присвоен свой четырехзначный код, который занесен в ведомственный классификатор «Система обозначений налоговых органов» (приказ МНС от 22.01.2001 № БГ-3-14/17). Первые две цифры соответствуют коду регионального управления, а последние — коду местной инспекции.

Максим прописан в Дзержинском районе г. Перми, а живет в Оренбурге. В 2018 г. он купил там квартиру. В 2019 г. Максим вправе оформить имущественный вычет. 3-НДФЛ он отправляет в ИФНС по прописке и проставляет в ней код 5903 (инспекция по Дзержинскому району г. Перми).

Где узнать код ИФНС по ИНН физического лица

Если у вас есть Личный кабинет (ЛК) на сайте ФНС, информацию о том, к какой инспекции вы прикреплены, можно посмотреть там. Вход в ЛК осуществляется по номеру ИНН и паролю, который выдается по специальному заявлению.

Порядок работы в ЛК:

  1. С главной страницы зайти в раздел «Контакты».
  1. Код налоговой инспекции указан под заголовком «Ваши налоговые органы».

По первым четырем цифрам в номере ИНН физ. лица или ИП тоже можно узнать код регистрирующей инспекции: первые две будут соответствовать коду региона, третья и четвертая — номеру местной ИФНС.

Важно! Будьте внимательны. В налоговых органах периодически бывают изменения: инспекции переходят на обслуживание только юридических или физических лиц, преобразовываются или закрываются. Если номер ИНН присвоен давно, лучше не сверять по нему код для декларации, а воспользоваться онлайн-сервисом. Тем более, если за это время вы сменили адрес регистрации.

Вадим в 2019 г. хочет подать декларацию, чтобы вернуть 13% от расходов на лечение. ИНН 720412971034 он получал больше 10 лет назад. Первые 4 цифры 7204 обозначают ИФНС № 4 по г. Тюмени (72 – код региона). Однако сейчас на сайте ведомства информации о такой инспекции нет.

Чтобы правильно выбрать номер инспекции для декларации 3-НДФЛ на вычет, Вадим воспользовался сервисом на сайте. Он узнал, что его адрес регистрации прикреплен к ИФНС № 1 (код 7230). Этот код он и указал в 3-НДФЛ.

В какую налоговую инспекцию подавать декларацию?

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом место проживания, место работы, место обучения/купленной квартиры (в случае получения соответствующих вычетов) значения не имеют.

Пример: Купреев А.А. прописан в г.Самара, но уже несколько лет проживает в г. Москве (где имеет временную регистрацию). В Москве Купреев купил квартиру и решил получить налоговый вычет, связанный с покупкой. Не смотря на то, что у Купреева есть временная регистрация в Москве, и на то, что купленная квартира находится там же, декларацию 3-НДФЛ для получения вычета Купреев должен подать по месту постоянной регистрации – в налоговую инспекцию города Самары.

Только в случае отсутствия постоянной регистрации (прописки) декларация 3-НДФЛ подается по месту временной регистрации. При этом перед подачей налоговой декларации налогоплательщику будет необходимо прийти в налоговый орган и встать там на учет.

Пример: Если в ситуации, описанной в прошлом примере, Купреев А.А. выписался бы из квартиры в г.Самара (то есть полностью лишился постоянной регистрации), то он мог бы прийти в налоговую инспекцию по месту своей временной регистрации в г.Москве, встать там на учет и после этого подать туда налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Читать еще:  Как продать авто если я не собственник

Если Вы не знаете адрес своей налоговой инспекции, Вы всегда можете найти его на сайте Федеральной налоговой службы России по Вашему адресу: https://service.nalog.ru/addrno.do

Способы подачи декларации в налоговый орган

Есть три способа предоставить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган: сдать лично, отправить по почте, сдать через Интернет. Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.

Сдача декларации в налоговую инспекцию лично

Этот способ не требует дополнительного описания – Вы просто приходите в налоговый орган и сдаете декларацию (со всеми подтверждающими документами) налоговому инспектору.

Преимуществом данного способа является то, что при личном приеме налоговый инспектор выполнит базовую проверку документов и в некоторых случаях (в случае очевидных ошибок) скажет сразу, что чего-то не хватает или требуются какие-то исправления.

Однако у этого способа есть два серьезных минуса:

  • он требует времени;
  • в некоторых случаях налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы, которые по закону предоставлять налогоплательщик не обязан (при этом Вам не дадут официальный отказ, а просто не примут документы).

Для того, чтобы избежать очередей в налоговой инспекции, мы советуем записаться на прием в инспекцию на определенное время через Интернет на сайте order.nalog.ru или через портал Госуслуг.

Отправка декларации по почте

Налоговый Кодекс предусматривает возможность сдать налоговую декларацию без посещения налогового органа – декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно отправить по почте (данный способ предусмотрен п. 4 ст. 80 НК РФ).

Этот способ имеет следующие преимущества перед личной сдачей в налоговый орган:

  • экономия времени (отправить документы по почте обычно требует намного меньше времени, чем отнести лично их в налоговую инспекцию);
  • всё взаимодействие с налоговым органом будет строго формализовано (и намного менее подвержено «мнению» отдельного инспектора). Вам смогут отказать в вычете или запросить дополнительные документы только через официальный запрос (с указанием законной причины отказа/запроса);
  • и этот способ совсем незаменим, если Вы на текущий момент не проживаете в городе, где прописаны и сдать декларацию лично для Вас не представляется возможным (например, Вы прописаны в Барнауле, а проживаете и работаете в Москве).

Отправлять документы нужно обязательно ценным письмом с описью вложения. Подробная информация о том, как оформить опись вложения и других аспектах отправки документов по почте представлена в нашей статье: Как отправить декларацию 3-НДФЛ по почте?

Сдача декларации через Интернет

С 1 июня 2015 года у всех налогоплательщиков появилась возможность подавать декларацию 3-НДФЛ и все сопутствующие документы через сервис Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России (до 1 июня 2015 года сделать это можно было только при наличии ЭЦП). При подаче декларации через личный кабинет все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через сайт (посещать налоговый орган лично не требуется).

Подробнее узнать о том, как открыть личный кабинет налогоплательщика, Вы можете узнать .

С процессом подачи документов с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» Вы можете ознакомиться в нашей статье: Как подать декларацию на сайте ФНС России?.

Кроме личного кабинета, подать декларацию через Интернет можно на сайте ГосУслуги. Однако, в этом случае Вам обязательно нужно иметь квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), которую нужно приобретать в удостоверяющем центре (она стоит около 1500 рублей в год). В тоже время при наличии ЭЦП Вы можете подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика, что более удобно и надежно. Поэтому мы не встречали ситуации, в которой подача через портал ГосУслуг имеет смысл.

в декларации 3-НДФЛ(13%) на стр.2 есть пункт «Регион (код)». Где взять значение этого пункта для Московской области?

Это нужно знать наизусть!

Регистрация ИП

Регистрация ИП производится только по месту постоянной прописки (регистрации).

Работать ИП может где угодно на территории РФ.

ИП может сам себя оформить на работу но это совершенно не зачем. ИП может свободно распоряжаться доходом.

Смотрите: Регистрация ИП

В декларации УСН указываются только НАЧИСЛЕННЫЕ суммы налога. Платежи и штрафы не указываются

При УСН используется кассовый метод признания доходов. Таким образом доход это то, что фактически поступило в кассу и на р/с.

Можно уменьшить налог УСН социальными платежами, но не более чем на 50%(до 2012).

С 2012 года ИП (не работодатели) могут уменьшить УСН доходы на 100%

Пример: налогооблагаемая база — 100 000 р., налог — 6 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем всего на 3 000. Итоговый налог 3 000 р.

Пример: налогооблагаемая база — 1 000 000 р., налог — 60 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем на все 20 000. Итоговый налог 40 000 р.

Пример для ИП без НР с 2012: налогооблагаемая база — 100 000 р., налог — 6 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем всего на 6 000. Итоговый налог 0 р.

Смотрите: Калькулятор УСН + декларация

ЕНВД подается и платится в налоговую по месту деятельности

На ЕНВД становятся в течение пяти дней ПОСЛЕ начала деятельности

За время пока не началось ЕНВД нужно отчитаться по УСН или ЕНВД.

Можно уменьшить налог ЕНВД, также как УСН(см. выше) социальными платежами, но не более чем на 50%. Платежи тогда лучше платить поквартально.

Возможно совмещение ЕНВД и УСН.

Смотрите: Калькулятор ЕНВД + декларация

За себя ИП платит страховые взносы как хочет(каждый месяц, квартал, раз в год). Подает расчет РСВ-2 раз в год до 1 марта.

Смотрите: Отчет РСВ-2 в ПФР: за 2010(ИП за себя). За 2011 год отчет в ПФР не нужен.

За работников(если есть) ИП и ООО платят страховые взносы как хочет раз в месяц. Подает расчет РСВ-1 раз в квартал до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля.

Смотрите: Отчет РСВ-1 в ПФР: Персонифицированный учет(за работников)

Свежие материалы

ВСЁ, ЧТО КАСАЕТСЯ КОМПАНИИ БУРМИСТР.РУ CRM система КВАРТИРА.БУРМИСТР.РУ СЕРВИС ЗАПРОСА ВЫПИСОК ИЗ РОСРЕЕСТРА И ПРОВЕДЕНИЯ…

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий 39 149.84 млрд ₽ — АО ВТБ КАПИТАЛ 4 892.93 млрд…

Налоговое планирование в организации Налоговое планирование может значительно повлиять на формирование финансовых результатов деятельности организации,…

Уведомление об использовании права на освобождение от НДСУведомление об использовании права на освобождение от НДС…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector